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发表于 2026-04-22 19:08:02 股吧网页版
*ST和科:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-23


深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2025 年度

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,审慎履行对会计师事务所2025年度审计工作的监督职责,具体情况如下:

一、2025 年度会计师事务所基本情况

(一)基本情况

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)是亚太中汇会计师事务所有限公司2009 年接收中审会计师事务所有限公司北京总所及上海分所、广东分所、湖北分所专业人员和业务后,将亚太中汇会计师事务所有限公司名称变更为中审亚太
会计师事务所有限公司,并于 2013 年 1 月 18 日由中审亚太会计师事务所有限公
司改制而来。

注册地址:北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

首席合伙人:王增明

人员信息:截至 2025 年末,中审亚太共有合伙人 88 人,共有注册会计师
503 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 230 人。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第二次会议,并于 2025 年
12 月 29 日召开了 2025 年第二次临时股东会,审议通过了《关于变更会计师事
务所的议案》,同意聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

(一)2025 年 12 月 10 日,公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议,

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2025 年度

全票审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,审计委员会对中审亚太的基本情况和执业情况进行了充分的了解,在查阅了中审亚太及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后,经审慎核查并进行专业判断,一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于变更会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意变更中审亚太为公司 2025 年度审计机构,并将该事项提请公司第五届董事会第二次会议审议。

(二)2026 年 1 月 13 日,公司第五届董事会审计委员会第三次会议,委员
们听取了中审亚太主审会计师对 2025 年审计计划及重点关注事项的汇报,与主审会计师就审计计划、业绩预告、大客户走访等事项做了充分沟通,并提出意见和建议。

(三)2026 年 3 月 30 日,公司第五届董事会审计委员会第四次会议,听取
了中审亚太关于公司 2025 年年报审计的初步意见,并就年度财务报告和内部控制审计重点进行了充分沟通。审计委员会认为:中审亚太配备了高素质的团队,在审计过程中,能够遵循独立、客观、公正的原则,严格按照相关审计程序开展了审计工作。

(四)2026 年 4 月 21 日,公司第五届董事会审计委员会第五次会议,审议
通过了公司 2025 年度财务报告、内部控制评价报告、会计师事务所履职情况评估报告等议案,并同意提交董事会审议。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审计计划、审计过程和重点审计事项等进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为中审亚太在公司年报审计过程中以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025年年报审计工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2025 年度

深圳市和科达精密清洗设备……
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