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发表于 2025-04-15 17:53:14 股吧网页版
三晖电气:2024年年度财务报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-16

郑州三晖电气股份有限公司

2024 年度财务报告

2025 年 4 月

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见

审计报告签署日期 2025 年 04 月 15 日

审计机构名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号 众会字(2025)第 02872 号

注册会计师姓名 李明、王孜卉

审计报告正文

(一)审计意见

我们审计了郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“三晖电气公司”)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并
及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了三晖电气公司 2024 年 12 月
31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

(二)形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于三晖电气公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

(三)关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

1、收入的确认

关键审计事项:

2024 年度,如财务报表附注“五、39”所述,三晖电气公司营业收入金额为人民币 68,071.20 万元,公司主要从
事电能表检定装置和储能产品的生产、销售和技术服务,以及储能业务。考虑到三晖电气公司收入的金额较大、经营产品及服务存在差异化,我们将其作为一项关键审计事项。

审计中的应对:

(1)、了解、评价和测试公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性;

(2)、复核收入确认政策是否符合企业会计准则的要求以及收入确认时点是否符合会计准则的要求;

(3)、结合应收账款函证程序,对本年记录的收入交易选取样本,检查与收入确认相关的支持性文件,核对销售合同、订单、发票、出库单、产品运输单、设备签收单、验收单等单据,并选取储能设备的重要客户进行实地走访访谈,检查已确认收入的真实性;

(4)、执行分析性复核程序,结合收入类型对营业收入以及毛利情况进行分析,判断本期营业收入金额是否存在异常波动的情况;

(5)、执行了截止测试,抽样检查资产负债表日前后收入确认记录,评价收入是否确认在恰当的会计期间;

2、应收账款及合同资产的减值

截止 2024 年 12 月 31 日,如财务报表附注“五、4”及“五、9”所述,三晖电气公司应收账款及合同资产的原值
合计为 33,552.91 万元,减值准备合计为 2,754.15 万元,账面价值为 30,798.76 万元,占当期资产总额的 26.43%。应
收账款及合同资产期末根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》的要求,三晖电气公司管理层以预期信用损失为基础,对应收账款和合同资产分别进行减值会计处理并确认损失准备。管理层考虑所有可获得的合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)进行预期信用损失的评估,涉及管理层运用重大会计估计和判断。

由于应收账款及合同资产期末金额较大且涉及管理层运用重大会计估计和判断,故我们将应收账款和合同资产的减值作为关键审计事项予以关注。

审计中的应对:

(1)了解与应收账款和合同资产减值准备相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2)复核以前年度已计提坏账准备的应收账款和合同资产的后续实际……
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