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发表于 2026-04-28 18:57:46 股吧网页版
伟隆股份:关于和信会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-29


青岛伟隆阀门股份有限公司

2025 年度会计师事务所履职情况评估报告

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信”)作为公司 2025 年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对和信 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,和信在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:

一、基本信息

和信成立于 1987 年 12 月,经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合
伙企业,名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙),2019 年 7 月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为山东省济南市,首席合伙人为王晖先生。

和信已取得山东省财政厅颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一,具有 30 余年的证券业务从业经验。和信是国际会计网络 HLB 浩信国际的成员所,2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

和信 2025 年度末合伙人数量为 45 人,注册会计师人数为 254 人,其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。

和信会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为 25,419.00 万元,其中审
计业务收入 18,149.00 万元,证券业务收入 9,035.00 万元。

和信 2025 年度上市公司审计客户共 47 家,上市公司年报审计收费共计
7,171.70 万元。涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、金融业、文化体育和娱乐业、卫生和社会工作业等。

二、会计师事务所履职情况评估

(一)执业记录

1、人员信息

项目合伙人迟慰先生,1996 年成为中国注册会计师,2000 年开始从事上市
公司审计,2002 年开始在和信执业,2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 17 份。

签字注册会计师于晓言先生,2018 年成为注册会计师,2016 年开始参与上
市公司审计,2018 年开始在和信执业,2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 6 份。

项目质量控制复核人刘守堂先生,1993 年成为中国注册会计师,1997 年开
始从事上市公司审计,1993 年开始在和信执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告 6 份。

2、诚信记录

项目合伙人迟慰先生,签字会计师于晓言先生,项目质量控制复核人刘守堂先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所及项目合伙人迟慰先生,签字会计师于晓言先生,项目质量控制复核人刘守堂先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二)质量管理水平

1.业务咨询及意见分歧解决

和信运行完善的业务咨询和意见分歧解决机制,在执行审计业务的过程中,针对困难或有争议的事项进行咨询,并按照达成的一致意见执行。对于项目执行
中出现的不同意见,一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧,和信实施明确的分歧解决程序,确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
2.项目组内部复核

和信针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序,包括项目经理复核、项目合伙人复核。项目经理的复核旨在确保项目组已充分、正确执行审计计划,完整记录执行的审计程序,并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求;项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支持审计结论和拟出具的审计报告。

3.独立复核

和信针对本审计业务实施独立复核程序,安排项目组成员以外的具有足够、适当的经验和权限的合伙人实施独立复核,对项目组作出的重大判断和据此得出的结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按和信质量管理要求实施独立复核程序,形成独立复核工作底稿。只有完成独立复核,项目合伙人才能签署审计报告。

4.质量管理体系的监控和整改

和信按照质量管理准则要求开展的监控活……
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