公告日期:2026-04-29
北京京能热力股份有限公司
2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
经北京京能热力股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三次临时股东会批准,公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,公司对致同会计师事务所 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估,具体情况如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011 年 12 月 22 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场
五层
首席合伙人:李惠琦
截至 2025 年 12 月 31 日,致同会计师事务所从业人员
近六千人,其中合伙人 244 名,注册会计师 1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
为 21.03 亿元,证券业务收入为 4.82 亿元。2024 年年报上
市公司审计客户 297 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.86亿元(38,558.97 万元);2024 年年报挂牌公司客户 166 家,审计收费4,156.24万元;公司同行业上市公司审计客户9 家。致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。
二、执业记录
1.基本信息
拟签字项目合伙人、签字注册会计师:赵鹏先生,2007年获得中国注册会计师资质,2011 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在该所执业,近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
拟签字注册会计师:张萌女士,2020 年获得中国注册会
计师资质,2019 年开始从事上市公司审计,2011 年开始在该所执业,近三年签署上市公司 2 家。
拟担任质量控制复核合伙人:王乐意先生,2003 年获得
中国注册会计师资质,2007 年开始参与上市公司审计,2019年开始在该所执业,近三年签署和复核的上市公司 1 家。
2.诚信记录
项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,存在证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分等情况。具体情况详见下表:
序号 姓名 处罚处理日期 处罚处 实施单位 事由及处理
理类型 处罚情况
1 赵鹏 2024年1月4 警示函 深圳证券交易 垠艺生物IPO
日 所 审计项目
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业
行为受到刑事处罚的情况,未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1.项目咨询
2025 年年度审计过程中,致同会计师事务所就公司重大
会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难
点技术问题。
2.意见分歧解决
致同会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机
制。当项目组成员、项目质量控制复核人或专业技术部成员
之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度
审计过程中,致同会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中,致同会计师事务所实施完善的项目质量控制复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量控制复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,由独立项目质量控制复核人进行第二层次复核,重大事项必要时由专业技术复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4.项目质量检查
致同会计师事务所质控部门负责对质量管……
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