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发表于 2025-04-14 20:17:39 股吧网页版
金逸影视:2024年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-15


广州金逸影视传媒股份有限公司

2024 年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-4

公司财务报表

—合并资产负债表 1-2

—母公司资产负债表 3-4

—合并利润表 5

—母公司利润表 6

—合并现金流量表 7

—母公司现金流量表 8

—合并股东权益变动表 9-10

—母公司股东权益变动表 11-12

—财务报表附注 13-110

审计报告

广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东:

XYZH/2025SZAA3B0072
广州金逸影视传媒股份有限公司
一、 审计意见

我们审计了广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称金逸影视公司)财务报表,
包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了金逸影视公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金逸影视公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告(续) XYZH/2025SZAA3B0072
广州金逸影视传媒股份有限公司

1. 收入确认

关键审计事项 审计中的应对

如金逸影视合并财务报表附注三、24 我们实施的主要审计程序包括:

及附注五、35 所述,金逸影视 2024 年度营 1)测试评价与收入相关关键内部控制,
业收入为 1,012,421,117.93 元,包括电影 复核相关会计政策是否正确且一贯运
放映收入、院线发行收入、广告服务收入、 用;
卖品收入、电影投资收入等多种类型。 2)根据不同类别收入的确认方式,对收
由于收入是金逸影视的关键业绩指标 入执行分析性复核程序,判断其合理
之一,且不同类别收入确认时点及依据不 性;

同,属于财务报表重要项目,且属于特别 3)将账面票房与沃思达系统中数据进行风险,因此我们将收入作为关键审计事项。 核对,根据电影专资分析票房的合理
性,确认电影放映及发行收入的真实
性、完整性;

4)从广告收入的会计……
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