联诚精密2024年报审计违规,和信所及两注会收警示函
来源:财中社
根据山东证监局在2025年11月19日发布的公告,和信会计师事务所(特殊普通合伙)及李晖、王敏敏因在执行联诚精密(002921)2024年年报审计项目中存在多项问题,受到出具警示函的监管措施。
这些问题包括风险评估程序不完整、控制测试程序抽样不足、函证程序执行不到位及分析性复核程序执行不到位等,均违反了相关审计准则和上市公司信息披露管理办法的规定。
具体而言,风险评估中未对部分合并范围内重要组成部分进行评估,控制测试样本数量与频率不匹配,函证程序未能有效核实客户信息,且细节测试中未记录相关信息。
这些行为导致了审计质量的降低,影响了财务报表的准确性。山东证监局要求和信会计师事务所及相关责任人增强合规意识,并在收到决定书后15个工作日内提交书面报告。如对该监管措施不服,可以在规定时间内申请复议或提起诉讼。
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