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发表于 2026-04-27 22:48:42 股吧网页版
奥美医疗:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-28

奥美医疗用品股份有限公司审计报告及财务报表
二○二五年度

奥美医疗用品股份有限公司

审计报告及财务报表

(2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-6
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-122

审计报告

信会师报字[2026]第 ZB10882 号
奥美医疗用品股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了奥美医疗用品股份有限公司(以下简称奥美医疗)财
务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了奥美医疗 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于奥美医疗,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

除“与持续经营相关的重大不确定性”部分所述事项外,我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

(一)收入确认
关于收入确认会计政策详见附注 我们针对收入确认执行的主要程序三(二十六),关于收入分类及 包括:
发生额披露详见附注五(四十 (1)了解、评价和测试公司与收入四)。2025 年度,奥美医疗合并 确认相关的关键内部控制;
口径营业收入 3,671,573,075.99 (2)选取重要客户检查公司与客户元,由于营业收入是公司的关键
业绩指标之一,存在管理层为达 签订的销售合同并对管理层进行访到特定目标或期望而操纵确认时 谈,进行五步法分析,识别合同中的点的固有风险,故我们将营业收 单项履约义务和控制权转移等条款,
入确认作为关键审计事项。 评价公司收入确认时点是否符合企
业会计准则的要求;

(3)结合产品类型对收入以及毛利
情况进行分析,判断收入金额是否出
现异常波动的情况;

(4)选取重要及异常样本检查收入
确认相关支持性文件,包括财务凭
证、销售记录、合同、发运单据、收
款单据、签收记录、报关单等,以验
……
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