
公告日期:2025-04-26
山东中农联合生物科技股份有限公司
二〇二四年度
审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
审计报告 1-5
合并及公司资产负债表 1-2
合并及公司利润表 3
合并及公司现金流量表 4
合并及公司股东权益变动表 5-8
财务报表附注 9-88
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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审计报告
致同审字(2025)第 371A016708 号
山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称中农联合公
司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的
合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了中农联合公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024
年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中农联合公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)收入确认事项
相关信息披露详见财务报表附注五、36。
1、事项描述
中农联合公司主营业务是农药中间体、原药及制剂产品的研发、生产和销售,于本年度实现主营业务收入为 201,103.40 万元,存在管理层为了完成特定业绩目标高估收入的舞弊风险,为此我们将销售收入的真实性和截止性确定为本年度的关键审计事项。
2、审计应对
本年度在执行财务报表审计过程中,我们针对收入确认事项执行了以下程序:
(1)我们了解及评价了公司与销售业务的收入确认有关的内部控制设计的有效性,并测试了关键控制执行的有效性;
(2)获取并了解与收入确认相关的会计政策,复核相关会计政策是否正确……
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