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发表于 2026-04-28 19:10:31 股吧网页版
探路者:2025年度内部控制评价报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-29


探路者控股集团股份有限公司

内部控制评价报告

集团内控字(2026)第 001 号

2025 年度内部控制评价报告

探路者控股集团股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》(下称“基本规范”)、《企业内部控制评价指引》(下称“评价指引”)及其他相关法律法规的要求,结合探路者控股集团股份有限公司(下称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司
2025 年 12 月 31 日(内部控制自我评价报告基准日)的内部控制有
效性进行了自我评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制是公司董事会的责任,审计委员会负责内部控制的监督工作,管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供
合理保证。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制自我评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制自我评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间,公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价的依据

本评价报告旨在根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求,结合企业内部控制制度和评价方法,在内部控
制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至 2025 年 12 月 31 日内
部控制的设计与运行的有效性进行评价。

(二)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则,确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括:公司总部、全资子公司和各控股子公司 22 家,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产
总额的 100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%;纳入评价范围的主要事项包括:内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。

纳入评价范围的主要业务和事项具体如下:

1、控制环境

良好的控制环境是企业内部控制贯彻执行和企业经营目标及整体战略目标实现的基础。公司的控制环境不仅反映了治理结构的科学性和职能机构设置的制衡性,同时也充分反映了董事会和管理层对公司控制的态度。公司积极营造良好的文化与控制环境,以期为企业的发展提供更广阔的空间。主要表现在以下几个方面:

(1)发展战略

2025 年,探路者持续深化“户外+芯片”双主业发展战略,持续科技创新,聚焦户外科技研发,拓展芯片技术应用,深度布局智能装备产业,依托户外场景生态的核心优势,持续打破产业边界、推动业态深度融合。

在户外业务方面,公司通过不断提升产品科技含量与设计风格,深化品牌情感连接、优化线上线下渠道体验,有效推动了品牌年轻化与客群拓展,业务结构更趋健康。在渠道布局上,坚持线下门店在重点城市的深耕与拓展,夯实市场影响力;线上业务聚焦核心爆款打造,实现品牌自播从运营到销量的实质性突破,品牌营销端成功打通“内容种草-精准转化-爆款沉淀”的高效链路,为户外业务生意增长提供了有力支撑。在芯片业务方面,公司通过并购和整合,完善芯片业
务产业链布局,从触控芯片、显示驱动芯片向智能感知、图像处理等领域延伸,打造从芯片设计到解决方案的完整生态,提升在半导体行业的竞争力。“户外+芯片”双主业发展战略强化科技创新核心地位,推动创新链、产业链深度融合,实现芯片商业化破局,增强公司核心竞争力,双轮驱动发展,稳步扩大经营规模,提升公司整体竞争力和持续盈利能力。

(2)治理结构

报告期内,公司根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,促进公司规范运作。确立了由股东会、董事会……
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