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发表于 2026-04-20 20:53:47 股吧网页版
ST赛为:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-21


中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
审 计 报 告

AUDIT REPORT

深圳市赛为智能股份有限公司

2025 年度财务报表审计

中国·北京

BEIJING CHINA

目 录

一、审计报告 1-5
二、已审财务报表

1.合并资产负债表 6-7
2.合并利润表 8
3.合并现金流量表 9
4.合并股东权益变动表 10-11
5.资产负债表 12-13
6.利润表 14
7.现金流量表 15
8.股东权益变动表 16-17
9.财务报表附注 18-105

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

审 计 报 告

中审亚太审字(2026)000021 号
深圳市赛为智能股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“赛为智能”)财务报表,包括
2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司
现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了赛为智能2025年12月31日合并及公司的财务状况以及2025年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则有关公众利益实体的独立性要求,我们独立于赛为智能,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注“二、2 持续经营” 所述,赛为智能2019 年至 2025 年持续亏损,归属于母公司股东权益-11.35 亿元。经营未改善,已不能清偿到期债务及工资,部分债权人已提起诉讼导致部分银行账户被冻结。公司已采取如附注“二、2 持续经营”所述的改善措施,这些情况表明存在可能导致对赛为智能持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注“十六、 5” 所述,赛为智能确认深圳市艾特网能技术有限公司本金 8.03 亿元,利息及费用 4.22 亿元(含税)债务,同时确认廊坊市云风数据科技有限公司本金 8.03 亿元的债权,原抵押权能否转移至赛为智能存在重大不确定性,梅特科技、云风数据经营持续大额亏损且为被执行人,同时如附注“十五、2”

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) Ch……
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