公告日期:2026-04-30
湛江国联水产开发股份有限公司
关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”、“国联水产”)聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司2025年年报和内控审计机构。根据相关规定,公司对中审众环2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中审众环资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、资质条件
(一)事务所情况
1.机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
2.成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3.组织形式:特殊普通合伙企业
4.注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
5.首席合伙人:石文先
(6)2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
(7)2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73
万元、证券业务收入 56,912.18 万元。
(8)2025 年度上市公司审计客户家数 253 家,主要行业涉及制造业,批
发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 33,868.63 万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
(1)中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 3 次、自
律监管措施 1 次,纪律处分 5 次,监督管理措施 11 次。
(2)从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管
措施 0 次,44 名从业执业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分 14 人次、监管
措施 42 人次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人:范桂铭,自 2009 年成为中国注册会计师,2008 年起开始从
事上市公司审计,2008 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 9 家上市公司
审计报告。
签字注册会计师:李嘉伟,2020 年成为中国注册会计师,2016 年起开始从
事上市公司审计,2025 年起开始在中审众环执业,最近 3 年签署 2 家上市公司
审计报告。
项目质量控制复核合伙人:王明璀,自 2002 年成为中国注册会计师,2002年起开始从事上市公司审计,2000 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核 6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人王明璀和项目合伙人范桂铭、签字注册会计师李 嘉伟最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人范桂铭、签字注册会计师李嘉伟、项目质量控制复核人王明璀不存在可能影响独立性的情形。
二、风险能力承担水平
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025年10月29日,公司董事会审计委员会召开了2025年第六届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司年度审计机构,并同意将该事项提交董事会审议。
2025 年 10 月 29 日,公司召开了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意聘任中审众环为公司2025年度的审计机构,并同意将该事项提交股东会审议。
2025年11月14日,公司召开了2025年第三次临时股东会,审议通过了上述议案。
四、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2025年年报工作安排, 中 ……
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