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发表于 2025-04-29 02:38:15 股吧网页版
ST易联众:董事会关于2024年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 查看PDF原文

公告日期:2025-04-29


易联众信息技术股份有限公司

董事会关于 2024 年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的

专项说明

易联众信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德皓国际”)为公司 2024 年度审计机构,德皓国际对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号--非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件要求,公司董事会对审计报告中涉及的相关事项作专项说明如下:

一、保留意见涉及事项的详细情况及会计师意见

1.基本情况

2023 年 11 月 29 日,公司原实际控制人张曦收到中国证监会下发的《立案
告知书》。因张曦涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对其立案。

2024 年 5 月 8 日,公司收到中国证监会下发的《立案告知书》。因公司涉嫌
未按规定披露为关联方提供担保等信息披露违法违规,中国证监会决定对其立案。
上述立案调查的核心行为之一,系公司原实际控制人张曦于 2021 年 2 月在
未经内部审批流程及相关决策程序的情况下以公司名义作为借款人之一与债权人高彩娥签订《借款协议》。2023 年 11 月,高彩娥对公司、张曦、张华芳提起诉
讼,诉讼金额 5,000 万元及利息。2024 年 3 月,公司收到杭州市萧山区人民法
院一审判决,公司对共同借款承担连带偿还责任。截至审计报告日,该诉讼事项尚处于二审审理阶段。

2、公司的会计处理和披露情况

2023 年 11 月 28 日,公司在《关于存在违规担保、违规借款暨公司涉及重
大诉讼及仲裁事项的公告》(公告编号:2023-077)中对公司违规借款具体情况进行了详细披露。

2023 年 11 月 29 日,公司在《关于实际控制人收到中国证券监督管理委员
会立案告知书的公告》(公告编号:2023-078)中对原实际控制人张曦被立案调
查的具体情况进行了详细披露。

2024 年 3 月 14 日、2024 年 4 月 29 日,公司在《关于违规事项涉及重大诉
讼的进展公告》(公告编号:2024-006、2024-025)中对违规事项进展情况进行了披露。

2024 年 5 月 8 日,公司在《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书
的公告》(公告编号:2024-027)中对公司被立案调查的具体情况进行了详细披露。

截止 2024 年 12 月 31 日,公司基于谨慎原则对于违规共同借款诉讼考虑可
能需履行偿还或代偿义务而确认预计负债 6,045.45 万元(含利息),并于 2024年度财务报表附注十二/(二)/2.未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响及附注十五、其他重要事项说明进行了详细披露。

截至审计报告日,公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定,违规共同借款事项诉讼案件尚处于二审审理阶段。

受此影响,我们无法获取充分、适当的审计证据以合理评估以上事项对公司财务报表可能产生的全部影响。鉴于调查事项存在特定性,违规借款事项主要影响预计负债及信用减值损失等特定科目,尽管前述事项对相关财务数据的影响具有重大性,但不涉及公司的主营业务。同时,管理层对前述事项进行了完整披露,有助于财务报表使用者合理评估相关影响,因此立案调整事项及违规借款事项对财务报表影响重大但不具有广泛性。

二、相关事项对公司财务报表的影响金额

德皓国际认为:上述保留意见涉及违规共同借款事项,公司 2024 年 12 月 31
日资产负债表确认预计负债 6,045.45 万元。2024 年度利润表确认信用减值损失-163.13 万元,扣除影响金额后,公司盈亏性质并未发生变化。由于无法获取充分、适当的审计证据,我们对上述保留意见涉及立案调查事项无法合理估计对公
司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量的潜在影
响。

三、董事会关于 2024 年度财务报表保留意见涉及事项的意见

德皓国际对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见的审计报告,董事会尊重会计师的审计意见,并高度重视保留审计意见涉及事项对公司可能产生的影响。
董事会将积极采取相应的有效措施,尽快消除相关事项带来的影响,积极维护公司及全体投资者的合法权益。同时敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、独立董事关于 2024 年度财务报表保留意见涉及事项的意见

德皓国际基于其专业判断对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见的审计报告……
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