公告日期:2026-03-28
云南沃森生物技术股份有限公司
对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求,公司对大信会计师事务所审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为大信会计师事务所资质等方面合规有效,审计人员配置合理,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,履行了审计机构的职责。具体情况如下:
一、资质条件
大信会计师事务所成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务
所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计
师事务所在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有近 30 年的证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。
截至 2025 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 3914 人,其中合伙人 182 人,
注册会计师 1053 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。二、执业记录
(一)基本信息
(1)项目组人员
拟签字项目合伙人:姚翠玲
拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在大信执业, 2022 年开始为本公司提供审计服务,2022-2024 年度签署的上市公司审计报告有博力威、楚天高速、湖北广电、信立泰、深华发 A 等。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师:丁诗嘉
拥有注册会计师执业资质。2022 年成为注册会计师,2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2022 年开始在本所执业,2025 年开始为本公司提供审计服务。2022-2024 年度签署的上市公司审计报告博力威等。未在其他单位兼职。
(2)质量控制复核人员
拟安排项目质量复核人员:汤艳群
该复核人员拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。汤艳群简介:从 2010 年 3 月至今在大信事务所从事审计相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务;近三年担任了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。
(二)诚信记录
前述签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
(三)独立性
大信会计师事务所及签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
(一)质量控制制度
大信会计师事务所建立了较为完善的业务质量(风险)控制体系和技术支持体系,为保障业务项目的质量提供了可靠的基础。2025 年度审计过程中,严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,遵守职业道德规范,公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见,客观、公正地出具了专业报告。
(二)项目质量复核
大信会计师事务所建立了完善的项目质量复核管理制度,近一年审计过程中,大信会计师事务所实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
(三)项目咨询与意见分歧解决
大信会计师事务所设立质量控制复核管理部,负责对质量管理体系运行的监督。大信会计师事务所质量管理体系的管理活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试等。
(四)质量管理缺陷识别与整改
大信会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成了大信所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,大信会计师事务所在近一年审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
综上,在 2025 年年度审计过程中,大信会计师事务所勤勉尽责,质量……
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