公告日期:2026-04-21
南方泵业股份有限公司 2026 年度财务预算报告
南方泵业股份有限公司
2026 年度财务预算报告
特别提示:本预算报告不代表南方泵业股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年度盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺。公司能否实现 2026 年度财务预算目标将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况等多种因素,存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
一、预算编制说明
公司以 2025 年度实际经营业绩为基础,结合公司战略发展目标及 2026 年度
经营计划,综合考虑宏观环境、市场竞争状况、行业发展情况、公司各业务的发展情况、经营能力等多种因素,经过审慎分析研究,秉承客观、求实、稳健、谨慎的原则,编制了《2026 年度财务预算报告》。
二、预算编制的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和政策无重大变化;
2、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
3、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化;
4、公司 2026 年度销售的产品涉及的市场无重大变动;
5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化;
6、公司生产经营业务涉及的信贷利率以及外汇市场汇价无重大变化;
7、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化;
8、公司的生产经营不存在因市场需求变化使得各项计划实施发生困难的情形;
9、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
三、2026 年预算目标
根据 2025 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况,公司 2026 年将围
绕重点工作任务,积极开拓国内外市场,持续推进技术和产品创新,强化核心竞争力,实现营业收入及利润的平稳增长。
四、确保财务预算完成的措施
南方泵业股份有限公司 2026 年度财务预算报告
1、系统完善内控管理体系,强化公司治理效能,科学统筹研发与生产资源配置,优化业务流程,持续提升企业运营效率和精益化管理水平;
2、持续优化人才梯队建设,重点加强核心技术人才的引进与培养,完善研发人才激励机制,打造高素质专业化技术团队,全面提升企业创新研发能力;
3、建立健全信息快速响应机制,完善异常事项预警和反馈机制,确保信息传递及时准确,强化预算执行过程管控,切实保障年度经营目标的达成。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 20 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。