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发表于 2026-04-23 19:54:02 股吧网页版
科泰电源:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-24


上海科泰电源股份有限公司

2025 年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-5

公司财务报表

—合并资产负债表 1-2

—母公司资产负债表 3-4

—合并利润表 5

—母公司利润表 6

—合并现金流量表 7

—母公司现金流量表 8

—合并股东权益变动表 9-10

—母公司股东权益变动表 11-12

—财务报表附注 13-87

审计报告

XYZH/2026SHAA1B0029
上海科泰电源股份有限公司
上海科泰电源股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了上海科泰电源股份有限公司(以下简称科泰电源公司)财务报表,包括
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合
并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了科泰电源公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求,我们独立于科泰电源公司,并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告(续) XYZH/2026SHAA1B0029
上海科泰电源股份有限公司

1. 收入确认事项

关键审计事项 审计中的应对

如财务报表附注五、39.营业收入、营业成 我们对科泰电源公司收入确认执行的主本所述,科泰电源公司 2025 年营业收入为 要审计程序如下:
176,316.81 万元,较 2024 年营业收入上升 (1)对销售与收款相关的内部控制制度38.44%。由于收入是科泰电源公司的关键 进行测试,以确定相关内部控制制度的业绩指标之一,且收入确认的时点产生错 设计和执行是否有效;
报的固有风险较高。由此我们将营业收入 (2)对两期的收入波动、收入季度波动
确认识别为关键审计事项。 进行分析,确定其合理性;

(3)选取样本检查销售合同,识别与商
品控制权转移相关的合同条款与条件,
评价收入确认时点是否符合会计准则的
……
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