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发表于 2026-04-23 22:48:21 股吧网页版
东方国信:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-24


北京东方国信科技股份有限公司

2025 年度财务报表审计报告

目 录

一、审计报告 1—5 页

二、审计报告附件

1、 合并资产负债表 1—2 页

2、 母公司资产负债表 3—4 页

3、 合并利润表 5 页

4、 母公司利润表 6 页

5、 合并现金流量表 7 页

6、 母公司现金流量表 8 页

7、 合并所有者权益变动表 9—10 页

8、 母公司所有者权益变动表 11—12 页

9、 财务报表附注 13—99 页

审 计 报 告

[2026]京会兴审字第 00120052 号
北京东方国信科技股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了北京东方国信科技股份有限公司(以下简称东方国信)财务报表,
包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了东方国信 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东方国信,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不
对这些事项单独发表意见。

我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下:
1、收入确认
请参阅财务报表附注三、(二十七)及附注五、(三十九)所述。

关键审计事项 审计中的应对

我们执行的审计程序主要包括:

1、了解、评估并测试与收入确认相关的政策、关键内部
公司2025年度营业收入 控制;

2,606,654,076.57元,对财务报表有 2、抽取合同,检查合同履约义务、金额、结算条件、验
重大影响。 收程序等关键条款,分析管理层确认收入条件的合理性;
由于收入是东方国信的关键业绩指 3、执行细节测试,结合合同条款,检查项目进度确认单、
标之一,从而存在管理层为了达到特 验收报告、结算单等原始凭证;

定目标或期望而操纵收入的固有风 4、对重要的客户实施函证程序,函证合同名称、合同金
险,因此,我们将其认定为关键审计 额、项目完工情况等关键信息;

事项。 5、检查客户当期及期后回款信息;

6、针对资产负债表日前后记录的交易,选取样本,核对
相关支持性证据,以评价收入是否被记录于恰当的会计
期间。

2、应收账款与合同资产的减值准备
请参阅财务报表附注五、(三)及(八)所述。

关键审计事项 审计中的应对

公司应收账款账面余额 我们执行的审计程序主要包括:

1,084,074,380.26元,合同资产账面 1、了解、评估并测试与应收账款和合同资产减值准备相
……
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