公告日期:2026-04-29
万达信息股份有限公司
关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2025 年度的履职情况进行了评估。现将有关情况汇报如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名,签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 9 月 22 日召开了第八届董事会审计委员会第十四次会议、于
2025 年 9 月 25 日召开了第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟续聘
2025 年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年,其中年报审计费用 120 万元,内部控制审计费用20 万元。
上述《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》于 2025 年 10 月 16 日经
公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,结合公司
2025 年年报工作安排,对公司 2025 年度财务报表及 2025 年 12 月 31 日的财务
报告内部控制的有效性进行了审计,对财务报表出具了标准无保留意见审计报告,对财务报告内部控制出具了标准无保留意见审计报告,同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2025 年度营业收入扣除情况、公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况等执行了相关工作,并出具了专项报告。
在审计过程中,立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划,执行了有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、审计计划、风险判断、关键审计事项、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、总体评价
公司认为于本报告期内,立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计、2025 年内部控制审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,并对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2025 年度营业收入扣除情况、2025 年度募集资金存放、管理与使用情况等事项进行了认真核查,出具了鉴证意见或专项报告。
万达信息股份有限公司
二〇二六年四月二十八日
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