上证报中国证券网讯 8月25日晚间,鸿特科技发布2025年半年报。上半年,在复杂多变的市场环境中,鸿特科技凭借自身的技术优势与战略布局,展现出稳健的发展态势,各项业务有序推进,财务数据表现亮眼,为全年发展奠定了坚实基础。
上半年,鸿特科技实现营业收入9.24亿元,同比增长6.85%;归母净利润1922.73万元,同比增长1.85%。从单季度来看,第二季度表现尤为突出,实现营业收入4.63亿元,同比上升8.0%;归母净利润1070万元,同比上升17.8%。这一增长趋势不仅体现了公司在市场中的竞争力逐步增强,也表明其业务拓展策略取得了积极成效。营收增长得益于公司对市场需求的精准把握,持续优化产品结构,不断开拓新客户与新市场,从而推动销售规模稳步扩大;净利润增长则反映出公司在成本控制与运营管理方面的卓越能力,在原材料价格波动、市场竞争加剧的情况下,依然保持了良好的盈利水平。
公司在上半年高度重视技术创新,研发费用同比增加31.96%,彰显了公司对技术升级和产品创新的坚定决心。在铝合金精密压铸业务领域,持续的研发投入助力公司在工艺上不断突破,提升产品质量和生产效率。高精度压铸技术的应用使产品精度更高、性能更优,满足了汽车、航空航天等领域对零部件日益严苛的要求,为公司赢得了更多高端客户的认可与合作机会。同时,公司在低空飞行器压铸件领域取得重要突破,部分产品已进入样品测试阶段,不仅拓展了公司的业务边界,也为其在新兴的低空经济领域抢占先机,有望成为未来新的利润增长点。
鸿特科技在巩固现有市场的基础上,积极拓展国内外市场,取得了显著成效。在国内,随着新能源汽车产业的蓬勃发展,公司抓住机遇,凭借优质的产品和服务,与多家新能源汽车企业建立了紧密的合作关系,为其提供关键零部件,进一步扩大了在新能源汽车零部件市场的份额;在国际市场,公司向泰国子公司增资3.89亿元,购买位于泰国罗勇府的两块土地用于新生产基地建设。这一举措是公司国际化战略的重要一步,有助于降低生产成本,提升国际竞争力,更好地服务全球客户,融入国际产业链。此外,公司产品广泛应用于汽车、航空航天、电子等多领域,多元化的应用领域布局降低了公司对单一市场的依赖,增强了抗风险能力。
公司旗下全资子公司专注铝合金精密压铸业务,上下游产业协同优势明显。在产业链上游,与优质供应商建立长期稳定合作,确保原材料的稳定供应和质量可控;在产业链下游,与众多知名汽车及其他行业企业合作,深入了解客户需求,及时反馈到研发和生产环节,形成高效的产业协同闭环。这种协同优势不仅提高了生产效率,降低了运营成本,还促进了产品的快速迭代升级,增强了公司在市场中的综合竞争力。
鸿特科技在2025年上半年的发展可圈可点,展现出良好的发展韧性和潜力。尽管面临行业竞争压力,但通过持续的技术创新、积极的市场拓展和有效的产业协同,公司在营收和利润上均实现了增长,为未来发展奠定了坚实基础。展望未来,随着新能源汽车和低空经济等行业的快速发展,以及公司战略布局的逐步落地,鸿特科技有望在铝合金精密压铸领域取得更大突破,实现业绩持续增长。