公告日期:2026-04-29
关于北京易华录信息技术股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的专项说明
勤信专字【2026】第 0740 号
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一、专项说明 1-2
二、附表 3
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关于北京易华录信息技术股份有限公司
2025 年度涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
勤信专字【2026】第 0740 号
北京易华录信息技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京易华录信息技术股
份有限公司(以下简称“易华录”)财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及
公司资产负债表,2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合
并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。并于 2026 年 4 月 27 日出具了
勤信审字【2026】第 0773 号包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。
按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求,易华录编制了本专项说明所附的《北京易华录信息技术股份有限公司 2025 年度涉及中国电子科技财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是易华录的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计易华录 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对易华录实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解易华录 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供易华录向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 2025年度年报使用,未经本会计师事务所书面同意,不得作任何形式的公开发表或公众查阅,不得用于其他用途。
附表:《北京易华录股份有限公司 2025 年度涉及中国电子科技财务有限公司关联交易存款、贷款等金融业务情况汇总表》。
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