公告日期:2026-04-16
广东金明精机股份有限公司
关于会计师事务所履职情况评估报告
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年10月28日、2025年11月13日召开第五届董事会第二十二次会议、2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)作为公司2025年度出具审计报告的会计师事务所。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关规定,公司对致同2025年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、2025年度年审会计师事务所基本情况
(一)机构信息
1、基本情况
机构名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质 特殊普通合伙
成立日期 2011 年 12 月 22 日
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人 李惠琦
截至2025年12月 合伙人数量 244 人
31 日执业人员情 注册会计师人数 1,361 人
况 签署过证券服务业 461 人
务审计报告的注册
会计师人数
业务总收入 261,427.45 万元
2024 年度业务收
审计业务收入 210,326.95 万元
入
证券业务收入 48,240.27 万元
客户家数 297
制造业;信息传输、软件和
信息技术服务业;批发和零
主要行业 售业;电力、热力、燃气及
2024 年度上市公
水生产供应业;交通运输、
司审计情况
仓储和邮政业
审计收费总额 38,558.97 万元
本公司同行业上市
20 家
公司审计客户家数
2、投资者保护能力
(1)截至 2024 年 12 月 31 日,计提的职业风险基金余额:
1,877.29 万元,购买的职业保险累计赔偿限额:90,000.00 万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
(2)近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
(三)人力资源配备情况
致同在担任公司2025年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队,
核心团队成员具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师资质。项目负责合伙人均由权益合伙人担任,项目管理严谨;项目团队内部分工明确、配合紧密。公司2025年年度报告审计项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人:
项目合伙人:吴建初,2001 年成为注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计,2024 年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告 3 份。
签字注册会计师:吴建初,同上。张亚平,2021 年成为注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计,2024 年开始在致同会计师事务所执业;近三年签署上市公司审计报告数量为 1 家。
项目质量复核人:郑军安,2004 年成为注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计,2020 年开始在致同会计师事务所执业;近三年签署上市公司审计报告数量为 1 家。
(四)执业记录
致同会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执
业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、自
律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。81 名从业人员近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监
管措施 11 次和……
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