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发表于 2026-04-23 18:47:42 股吧网页版
荣科科技:荣科科技2025年度内部控制评价报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-24


荣科科技股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

荣科科技股份有限公司全体股东:

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业内部控制评价指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21 号——年度内部控制评价报告的一般规定(2025 年修订)》(以下统称企业内部控制规范体系)的要求,结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专
项监督的基础上,我们对公司 2025 年 12 月 31 日(内部控制评
价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任,审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部
控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则,确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:荣科科技股份有限公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

公司内部控制评价围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素开展,纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、项目交付、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、
内部信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括资金 活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告 等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖 了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价工作依据及缺陷认定标准

公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指 引》《企业内部控制评价指引》的相关要求,结合公司内部控制 制度,组织开展内部控制评价工作。

公司董事会结合企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺 陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好 和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部 控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。 公司确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致,具体如 下:

1.财务报告内部控制缺陷评价标准:

(1)定量标准

定量标准

评价等级 可能导致或导致的错报与利润 可能导致或导致的错报与资产
表相关 负债表相关

错报金额≥当年合并财务报表 错报金额≥当年合并财务报表
重大缺陷

营业收入总额的 2% 总资产的 1%

重要缺陷 当年合并财务报表营业收入总 当年合并财务报表总资产的

定量标准

评价等级 可能导致或导致的错报与利润 可能导致或导致的错报与资产
表相关 负债表相关

额的 1% ≤错报金额<当年合并 0.5% ≤错报金额<当年合并财
财务报表营业收入总额的 ……
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