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发表于 2025-04-15 15:53:01 股吧网页版
艾比森:国泰海通证券股份有限公司关于深圳市艾比森光电股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-15


国泰海通证券股份有限公司

关于深圳市艾比森光电股份有限公司

2024 年度持续督导工作现场检查报告

保荐人名称:国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称:艾比森
(以下简称“国泰海通”或“保荐人”)

保荐代表人姓名:殷凯奇 联系电话:0755-25860625

保荐代表人姓名:桑继春 联系电话:0755-25869881

现场检查人员姓名:殷凯奇、桑继春、陈蓓
现场检查对应期间:2024 年度

现场检查时间: 2025 年 3 月 14 日、2025 年 4 月 8-9 日

一、现场检查事项 现场检查意见

(一)公司治理 是 否 不适用

现场检查手段:
(1)访谈公司相关管理层;(2)检查公司三会会议文件;(3)核查董事会专门委员会文件及核对公司相关公告;(4)查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件;(5)核查公司就有关事项出具的说明;(6)查看上市公司经营场所。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东大会、董事会、监事会规则是否得到有效执行 √
3. 股东大会、董事会、监事会会议记录是否完整,时间、地点、 √
出席人员及会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
4. 股东大会、董事会、监事会会议决议是否由出席会议的相关人 √
员签名确认
5.公司董事、监事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所 √
相关业务规则履行职责

6.公司董事、监事、高级管理人员如发生重大变化,是否履行了 √(注
相应程序和信息披露义务 1)

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应程 √
序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

(二)内部控制
现场检查手段:
(1)查阅内部审计部门资料;(2)查阅审计委员会资料;(3)查阅公司内部控制评价报告、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议。

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(如 √
适用)
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 √
部门(如适用)
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用) √
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门 √
提交的工作计划和报告等(如适用)
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 √
度、质量及发现的重大问题等(如适用)
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计
工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适 √
用)

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 √
行一次审计(如适用)
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 √
会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 √
会提交年度内部审计工作报告(如适用)
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制 √
评价报告(如适用)
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完 √
备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:
(1)查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料;(2)查阅公司信息披露制度及信息披露文件;(3)与董事会办公室相关人员进行访谈,了解公司信息披露制度的执行情况。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披 √
露管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 √

(四)……
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