公告日期:2026-04-30
关于北京诚益通控制技术集团股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况的专项说明
XYZH/2026BJAA5B0419
北京诚益通控制技术集团股份有限公司
北京诚益通控制技术集团股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京诚益通控制技术集团股份有限公司(以下简称诚益通) 2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2026年4月29日出具了XYZH/2026BJAA5B0420号无法表示意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》(以下简称营业收入扣除)相关规定,诚益通编制了后附的北京诚益通控制技术集团股份有限公司2025 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。
按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、真实性、准确性及完整性是诚益通的责任。
如诚益通 2025 年度审计报告正文“形成无法表示意见的基础”所述,我们在审计过程中发现,诚益通管理层(以下简称管理层)提供的未审财务报表存在重大差异,其
中,2026 年 4 月 27 日提供的用于披露的未审合并财务报表与其于 2026 年 2 月提供的未
审合并财务报表相比,管理层将 2025 年 12 月 31 日资产总额调减 65,124.96 万元、负
债总额调增 29,122.84 万元、净资产调减 94,247.80 万元;将 2025 年度营业总收入调
减 43,719.00 万元、营业总成本调减 24,385.43 万元、资产减值损失调增 73,143.81 万
元、所得税等费用项目调增 1,781.56 万元、净利润调减 94,258.94 万元,管理层调整后 2025 年度归属于母公司股东净利润为-87,936.94 万元。由于上述调整事项涉及提前确认收入、长期资产减值、大额费用跨期等事项,影响的财务报表项目广泛,且金额重大,我们无法就诚益通相关调整事项的真实性、完整性以及调整金额的准确性获取充分适当的审计证据,也无法执行其他替代程序以确定诚益通调整后的 2025 年财务报表的真实性、准确性及完整性。故我们无法判断诚益通编制的营业收入扣除情况表是否真实、准确及完整。
为了更好地理解诚益通营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
专项说明(续) XYZH/2026BJAA5B0419
北京诚益通控制技术集团股份有限公司
本专项说明仅供诚益通为2025年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京 二○二六年四月二十九日
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