公告日期:2026-03-31
航天智造科技股份有限公司
审计报告及财务报表
2025 年度
信会师报字[2026]第 ZG10355 号
航天智造科技股份有限公司
审计报告及财务报表
(2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止)
目录 页次
一、 审计报告 1-6
二、 财务报表
合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-115
审计报告
信会师报字[2026]第 ZG10355 号
航天智造科技股份有限公司全体股东:
一、 审计意见
我们审计了航天智造科技股份有限公司(以下简称“航天智造”)
财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了航天智造 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于航天智造,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:
关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的
收入确认
事项描述 审计应对
航天智造主要从事高性能电子功 针对收入确认,我们主要执行了能材料研发生产及销售、汽车内 以下审计程序:
外饰件设计制造与销售、油气装 (1)了解、评价与收入循环相备研制与销售,2025 年度营业收 关内部控制的设计,并测试关键入 90.03 亿元。由于收入是航天 内部控制是否有效运行;
智造的关键业绩指标之一,对 (2)获取航天智造与客户签订2025 年度财务报表影响重大,因 的销售合同,检查合同发货及验此我们将收入确认识别为关键审 收、付款及结算等关键条款,并
计事项。 询问航天智造管理层(以下简称
“管理层”),评价收入确认政
策是否符合企业会计准则的规
定;
(3)将本期营业收入和重要产
品的毛利率与上期进行比较,分
析产品销售的结构与价格变动
是否异常,并分析异常变动的原
因;
(4)检查航天智造与收入确认
……
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