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发表于 2026-04-28 02:54:18 股吧网页版
星徽股份:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-28

CAC 广东星徽精密制造股份有限公司

2025 年度财务报表审计报告

CAC 审字[2026]0776 号

CAC 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

录CAC目 录

目 页 次

一、审计报告 1-6

二、已审财务报表

合并资产负债表 7-8

合并利润表 9

合并现金流量表 10

合并股东权益变动表 11-12

母公司资产负债表 13-14

母公司利润表 15

母公司现金流量表 16

母公司股东权益变动表CAC 17-18

三、财务报表附注 19-141

审 计 报 告

CAC 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东:

CAC 审字[2026]0776号
一、审计意见

我们审计了广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称星徽股份)财务报
表,包括 2025 年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母
公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了星徽股份 2025年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于星徽股份,并CAC 履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一)收入确认

1、事项描述

如财务报告附注四、(三十一)所述,星徽股份五金版块业务主要从事精CAC 密金属连接件的研发、生产与销售。星徽股份五金版块业务分部 2025 年度实现营业收入 111,917.03 万元,较上期增长 10.47%。收入是公司经营成果的关键指标,管理层在收入的确认和列报环节存在重大错报风险,因此我们将星徽股份五金版块销售商品收入确认的真实性作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对星徽股份五金板块销售商品收入确认所实施的重要审计程序包括:

(1)了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;

(2)选取销售合同样本,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;

(3)实施分析性复核程序,评估销售收入与毛利率变动的合理性。

(4)通过工商信息网对报告期主要客户进行背景调查,并核查公司与主要客户是否存在关联关系,确认向该类客户销售产品的合理性;

(5)选取样本检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同或订单、销售出库单、物流单、报关单和提单等;
CAC (6)对重大客户实施函证程序,函证客户应收账款(预收款项)余额,同时函证重大客户的交易金额;

(7)对资产负债表日前后记录的……
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