公告日期:2026-04-25
关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中和在2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,信永中和在资质条件、执业记录、质量管理等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、资质条件
信永中和成立于2012年3月2日,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,首席合伙人为谭小青先生;信永中和具有财政部门颁发的会计师事务所执业证书,具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格。
截止2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。
二、执业记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
三、人力及其他资源配备
信永中和为公司审计配备了专属审计工作团队并安排了适当的现场工作时 间,核心团队成员均具备多年证券业务审计经验,并拥有中国注册会计师等专 业资质;信永中和还建立了服务支持体系及后台支持团队,包括税务、信息系 统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家。
签字项目合伙人:郭东超先生,1996年获得中国注册会计师资质,2003年 开始从事上市公司审计,2008年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提 供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。
质量复核合伙人:唐炫先生,1999年获得中国注册会计师资质,1996年开 始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供 审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。
签字注册会计师:石卉女士,2012年获得中国注册会计师资质,2012年开 始从事上市公司审计,2010年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供 审计服务,近三年签署上市公司4家。
经核查:
签字项目合伙人郭东超先生、项目质量控制复核人唐炫先生近三年无执业 行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、 监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、 纪律处分等情况。
签字注册会计师石卉女士,近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监 会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,无受到证券交易场所、行业协会 等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。受到证监会及其派出机构监督 管理措施情况如下:
姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 罚类型
因在执行成都运达科技股份有限
2025 年 行政监 中国证券监督 公司 2020 年、2022 年年报审计
石卉 11 月 25 督管理 管理委员会四 项目中存在部分审计程序执行不
日 措施 川监管局 够充分等问题,给予签字注册会
计师采取出具警示函措施。
四、质量管理水平
信永中和具有完善的审计业务质量控制系统和风险防控措施,公司审计报告在完成信永中和内部复核流程后出具,主要措施包括:
1、项目咨询
信永中和制定了合理的业务咨询安排,在业务执行过程中遇到疑难问题或争议事项在项目组内部不能解决时,由内部或外部具有专门知识的机构负责解决遇到的疑难问题或争议事项。本次审计过程中,公司所有重大会计审计事项均与信永中……
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