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发表于 2026-04-28 22:41:31 股吧网页版
德尔股份:阜新德尔汽车部件股份有限公司2025年度内部控制评价报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-29


阜新德尔汽车部件股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

阜新德尔汽车部件股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和
评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2025 年 12 月 31 日(内部控制
评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,公司于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
1、内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的单位包括公司及其主要子公司、孙公司,具体如下:阜新北星液压有限公司、深圳南方德尔汽车电子有限公司、长春德尔汽车部件有限公司、FZB Plymouth, LLC、辽宁万成企业管理中心(有限合伙)、阜新佳创企业管理有限公司、Dare Auto, Inc、常州德尔汽车技术有限公司、Jiachuang GmbH、Carcoustics International GmbH 及其附属公司、香港德尔有限公司、DAREジャパン株式会社、德迩新能源技术(湖州)有限公司。
(1) 纳入评价范围的单位占比:

指标 占比

纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 90.20%

纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 90.29%

(2) 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

纳入评价范围的主要业务和事项包括:①内部控制环境:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化;②控制措施:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、对子公司的管理控制;③重要内部控制及评价:采购与付款、销售与收款、生产与存货、研究与开发、固定资产管理、货币资金管理、关联交易管理、对外担保管理。
1 内部控制环境
1) 组织架构

公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求,结合自身的经营和管理模式、建立了符合公司运行的治理结构及运行机制。

公司已按《创业板上市公司规范运作指引》的要求,在董事会下设立内部审计部门,向董事会审计委员会报告工作。公司内部审计部门配备了专职人员,制订了《内部审计工作制度》。审计部在审计委员会的领导下开展工作,是内部控制日常监督的常设机构,主要负责组织相关部门根据业务发展、经营管理目标等变化情况对内部控制体系进行维护、更新及优化,并通过自查自纠、自我评价发现问题、解决问题。同时对公司内部控制体系建立及执行情况进行独立评审,针对发现的问题及时提出整改意见并督促完成整改。
2) 发展战略

公司按照《创业板上市公司规范运作指引》的要求,在董事会下设立战略委员会;根据《董事会战略委员会工作细则》的要求,对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提
出建议;对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市……
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