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发表于 2026-04-28 19:54:04 股吧网页版
川环科技:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-29


四川川环科技股份有限公司

2025 年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-4

公司财务报告

— 合并资产负债表 1-2

— 母公司资产负债表 3-4

— 合并利润表 5

— 母公司利润表 6

— 合并现金流量表 7

— 母公司现金流量表 8

— 合并股东权益变动表 9-10

— 母公司股东权益变动表 11-12

— 财务报表附注 13-76

审计报告

XYZH/2026CDAE1B0085
四川川环科技股份有限公司
四川川环科技股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了四川川环科技股份有限公司(以下简称川环科技公司)财务报表,包括
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合
并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了川环科技公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求,我们独立于川环科技公司,并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告(续) XYZH/2026CDAE1B0085
四川川环科技股份有限公司

营业收入的确认事项

关键审计事项 审计中的应对

如财务报表“附注五.(二十八). 针对收入确认,我们实施的重要审计程序
营业收入、营业成本”所述,川环科 包括:

技 公 司 2025 年 度 营 业 收 入 为 (1)了解、评估和测试公司与销售相关的内控
152,313.92 万元,主要来源于车用软 制度,评价相关内控的有效性。
管产品销售收入。

(2)选取合同样本,检查其主要条款如物权转
由于营业收入是川环科技公司 移、付款约定,结合收入确认政策判断收入确
的关键业务指标之一,可能存在公司 认的正确性。
管理层通过不恰当的收入确认以达
到特定目标或期望的固有风险。因 (3)按产品类别对收入、毛利率的波动情况进 此,我们将收入确认认定为关键审计 行分析。

事项。 (4)选取样本对客户本年销售额及年末应收
账款余额进行函证。

(5)选取样本,将凭证、发票信息如品名、数
量、单价、金额等与客户结算单、销售合同、
……
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