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发表于 2026-04-28 01:39:44 股吧网页版
万兴科技:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-28


万兴科技集团股份有限公司

审计报告

政旦志远审字第 260000098 号

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

Zandar Certified Public Accountants LLP

万兴科技集团股份有限公司

审计报告及财务报表

(2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止)

目 录 页 次

一、 审计报告 1-7
二、 已审财务报表

合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并股东权益变动表 5-6
母公司资产负债表 7-8
母公司利润表 9
母公司现金流量表 10
母公司股东权益变动表 11-12
财务报表附注 1-116

地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F
电 话:+86-755-88605026

www.zdcpa.com

审 计 报 告

政旦志远审字第260000098号

万兴科技集团股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了万兴科技集团股份有限公司(以下简称万兴科技或公
司)财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,
2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了万兴科技 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于万兴科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 软件产品收入确认;

2. 商誉减值。

(一) 软件产品收入确认

1. 事项描述

万兴科技与收入确认相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注三、(三十六)收入及附注五、注释 40。

2025 年度软件产品收入金额为 152,577.82 万元,软件产品收入占
当期营业收入的比例为 99.54%。公司主要从事软件产品的研发与销售,销售方式以线上渠道为主,通过自建、第三方电子商务平台或分销商平台向全球用户提供软件产品以及相关增值服务,由于公司软件产品线上销售的终端客户主要为境外个人消费者,其在线交易的销售订单数……
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