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发表于 2026-04-16 21:03:05 股吧网页版
华测导航:2025年年度财务报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-17

上海华测导航技术股份有限公司

2025 年年度财务报告

2026 年 4 月

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见

审计报告签署日期 2026 年 04 月 16 日

审计机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号 信会师报字[2026]第 ZA11353 号

注册会计师姓名 唐国骏 孙丞润

审计报告正文

上海华测导航技术股份有限公司全体股东:

 审计意见

我们审计了上海华测导航技术股份有限公司(以下简称华测导航)财务报表,包括 2025 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华测导航
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华测导航,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

(一)营业收入的确认

请参阅合并报表附注“三、重要会 我们针对营业收入确认实施的审计程序包括:

计政策和会计估计”注释(二十 1、对华测导航销售活动相关的内部控制的设计与

四)所述的会计政策及“五、合并 运行进行了评估;

财务报表项目附注”注释(四十 2、选取样本检查销售合同,识别各项履约义务以

三)。 及商品控制权转移相关的合同条款,评价公司的

2025 年度,华测导航合并财务报表 销售合同履约义务识别及收入确认是否符合企业

列示营业收入为 369,915.21 万元, 会计准则的要求;

较 2024 年度增长 13.78%。 3、对销售收入各月销售数据进行了分析复核,评

华测导航销售收入是在商品控制权 估收入增长的合理性;
转移至客户时确认,通常以产品交 4、根据销售订单金额对销售收入的风险程度进行
付客户并签收作为商品销售收入的 了评估,采用分层抽样的方法选取样本对销售订
确认时点。销售过程中存在大量单 单、发票、出库单、签收单、销售回款进行了核
笔金额较小的销售收入,收入确认 对,检查交易确认是否符合收入确认的会计政

错报风险较高。 策;

由于营业收入金额重大,且营业收 5、选取本年度主要销售客户及应收账款或合同负
入确认的错报风险较高,因此我们 债的重要客户进行函证,检查交易的真实性;
将营业收入确认识别为关键审计事 6、取得资产负债表日前后的收入记录与产品出库

项。 记录,核对出库单、签收单等文档,检查收入是

否被记录于恰当的会计期间。

(二)应收账款的可收回性
请参阅财务报表附注“三、公司重 我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包

要 会 计 政 策 、 会 计 估 ……
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