上证报中国证券网讯 8月27日晚间,中达安发布2025年半年度报告,呈现出公司在复杂多变市场环境下的经营状况。
上半年,公司实现营业收入3.02亿元,同比下降8.48%;归母净利润为184.78万元,同比下降59.99%;扣非归母净利润143.07万元,同比下降64.63%;基本每股收益0.01元。其中第二季度,公司主营收入1.6亿元,同比下降幅度收窄至4.69%;归母净利润达到450.76万元,同比上升10.12%;扣非净利润425.73万元,同比上升23.37%,显示出公司经营状况正逐步改善,盈利能力在第二季度显著增强。
毛利率方面,上半年,公司毛利率为25.41%,同比上升1.34个百分点;第二季度更是达到27.86%,同比上升2.93个百分点,环比上升5.21个百分点。毛利率提升表明公司在成本控制和产品附加值提升上取得了一定成效。
在费用控制上,虽然上半年期间费用为8367.61万元,较上年同期增加199.64万元,期间费用率为27.70%,较上年同期上升2.95个百分点,但从结构看,管理费用同比减少0.23%,研发费用同比减少3.66% ,显示出公司在内部管理上有一定的成本管控意识,在研发投入上也更加注重效率和效益。
从业务布局来看,中达安作为工程监理等领域企业,在面对行业竞争和市场环境变化时积极拓展业务边界。以小鹏汇天飞行汽车智造基地监理项目为例,这是公司深入拓展智能制造及未来出行领域的战略实践。通过在低空经济制造基地发挥全过程监理和智慧化项目管理的专业优势,不仅为低空出行产业链提供有力支撑,也为公司开辟了新的业务增长路径,契合未来智能交通发展趋势,有望在新兴领域占据一席之地。
股东户数和筹码集中度变化也值得关注。截至2025年上半年末,公司股东总户数为1.51万户,较一季度末增加了4444户,增幅41.65%,表明市场对公司的关注度在提升。