公告日期:2026-04-25
福建星云电子股份有限公司
2026 年度财务预算报告
根据福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)2026 年度经营计划,综合考虑宏观环境、市场情况、行业发展情况、公司的业务发展情况及经营能力等多种因素,秉承客观、求实、稳健、谨慎的原则,公司编制了 2026 年度财务预算报告,具体如下:
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性的原则,按合并报表要求编制,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
二、财务预算编制假设
1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策(含税收政策和有关税收优惠政策)无重大变化。
2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化。
3.现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化。
4.公司的生产经营计划,不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难的情形。
5.公司主要产品的市场价格、主要原材料成本价格不会有重大变化;公司经营所需的原材料、劳务等资源获取按计划进行。
6.公司各项业务合同顺利开展,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整。
7.公司长期资产投资项目按计划如期竣工及投产,并且生产经营不会因主要机器设备的生产能力不能正常发挥等因素而受到严重影响。
8.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2026 年财务预算目标
2026 年,公司将锚定核心业务,深化技术研发与产业链协同,巩固行业地位;推进智能化产线升级与精益管理,加速产品创新迭代,打造差异化优势。结合年度
经营规划,公司将精准投放资源、优化成本结构,重点布局高增长市场,依托技术壁垒与客户黏性提升主营业务盈利能力,完善现金流管理,保障经营性现金流健康增长,为股东创造可持续回报。通过动态研判市场、柔性调整战略,夯实发展韧性,实现营收与利润协调增长,推动业绩稳步向好。
四、确保预算完成的主要措施
1、深化战略落地,激活核心增长动能。以主营业务为核心,持续推进技术升级与产品迭代升级,优化全球市场布局策略,巩固现有区域渠道的核心优势,积极挖掘新兴市场的增量潜力;聚焦客户需求,完善销售网络建设,通过定制化、差异化服务提升客户满意度与忠诚度,推动市场份额扩大与盈利能力同步提升。
2、聚焦创新驱动,增强市场核心竞争力。持续加大关键核心技术研发投入,集中力量突破高附加值领域的技术瓶颈,提升产品核心竞争力;创新商业模式,增强业务发展弹性与抗风险能力;深化行业内战略合作,加强品牌宣传推广,打造技术标准话语权,构建坚实的市场竞争壁垒。
3、推进精益管理,提升经营运营效能。优化“研发-生产-交付”全流程管控,强化供应链协同与动态成本监控,持续降低运营成本;完善预算闭环管理机制,建立现金流动态预警体系,严控费用支出;推广智能化管理工具,提升人效与资源利用率,保障经营预算目标高效落地。
五、特别说明
本预算报告不代表公司对 2026 年度的盈利预测,也不构成公司对 2026 年度业
绩承诺,能否实现受到宏观经济环境、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多重因素影响,存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十三日
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