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发表于 2026-04-27 20:55:26 股吧网页版
金陵体育:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-28


江苏金陵体育器材股份有限公司

审计报告及财务报表

(2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-5
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-123

审计报告

信会师报字[2026]第 ZH10177 号
江苏金陵体育器材股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称金陵体育)
财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了金陵体育 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金陵体育,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

(一)收入确认
收入确认的会计政策详情及营业 针对主营业务收入的发生和截止,我收入的披露请参阅合并财务报表 们实施的审计程序主要包括:
附注“三、重要会计政策和会计估 ① 了解、测试金陵体育与销售、收计”注释(二十六)所述的会计政 款相关的内部控制制度、财务核算制策及“五、合并财务报表项目附注” 度的设计和执行,评价与收入确认相
注释(三十七)。 关的关键内部控制的设计和运行有
2025 年度,金陵体育合并营业收 效性;

入为 41,834.70 万元,较 2024 年 ② 对收入和成本执行分析程序,包
营业收入增加 11.98%,为金陵体 括:本期各月度收入、成本、毛利波育合并利润表重要组成项目。金陵 动分析,主要产品本期收入、成本、体育的收入主要来源于中国国内 毛利率与上期比较分析等分析程序;市场,销售体育器材相关产品。 ③ 在抽样的基础上,根据不同的合金陵体育与客户签订的销售合同/ 同条款和履约义务,将本年度记录的订单中不同的销售类型存在不同 收入核对至相关的订单、发货单、销合同条款,金陵体育公司根据合同 售发票、报关单、到货签收单、安装条款判断合同履约义务完成时点, (竣工)验收单、送货通知单等支持即客户取得相关商品或服务控制 性文件,以评价收入是否按照金陵体权的时点,并相应确认收入。视合 育公司的会计政策予以确认;
同条款不同,主要有:于发货并经 ④ 对期末应收账款及大额销售收入签收时或由承运单位接收时确认 进行函证,审计销售收入的真实性;收入,经安装后由客户验收时确认 ⑤ 在抽样的基础上,根据不同的贸收入,赛事服务结束时确认收入 易条款和履约义务,将临近资产负债
等。 ……
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