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发表于 2026-04-27 20:55:26 股吧网页版
鹏鹞环保:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-28

鹏鹞环保股份有限公司

审计报告

苏公 W[2026]A599 号

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国 无锡

目 录

序号 内 容 页码

1 审计报告 1-6

2 合并资产负债表 7-8

3 母公司资产负债表 9- 10

4 合并利润表 11

5 母公司利润表 12

6 合并现金流量表 13

7 母公司现金流量表 14

8 合并所有者权益变动表 15-16

9 母公司所有者权益变动表 17-18

10 财务报表附注 19 114

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants SGP

中国.江苏.无锡 Wuxi.Jiangsu.China

总机:86(510)68798988 Tel: 86(510)

传真:86(510)68567788 68798988

电子信箱: mail@ gztycpa. cn Fax:86(510)

审 计 报 告

苏公 W[2026]A599 号
鹏鹞环保股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了鹏鹞环保股份有限公司(以下简称“鹏鹞环保 ”)的财务报表,包括 2025 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
鹏鹞环保 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成
果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则及中国注册会计师职业道德守则,我们独立于鹏鹞环保, 适用了对公众利益实体财务报表审计的独立性要求,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下:

(一)收入确认

1、事项描述

2025 年度,鹏鹞环保工程承包收入为 40,575.35 万元,占主营业务收入总额比例为 24.81%。
鹏鹞环保对于所提供的工程承包业务,在合同结果能够可靠估计时,根据投入法确认履约进度、合同收入和合同费用。鹏鹞环保管理层(以下简称:管理层)需要在实施前对工程承包合同的总收入和总成本作出合理估计,并于合同执行过程中根据经验及对未来的判断持续评估和修订。因金额重大且需要管理层对工……
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