公告日期:2026-03-27
关于浙江兆丰机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
关于浙江兆丰机电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2
金往来的专项说明
浙江兆丰机电股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关 1-1
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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关于浙江兆丰机电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2026)第 332A004015号
浙江兆丰机电股份有限公司全体股东:
我们接受浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“兆丰股份公司”)委
托,根据中国注册会计师执业准则审计了兆丰股份公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及公司资产负债表,2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2026)第 332A005065号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,兆丰股份公司编制了本专项说明所附的浙江兆丰机电股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是兆丰股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兆丰股份公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对兆丰股份公司实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025年度兆丰股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供兆丰股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年三月二十五日
浙江兆丰机电股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:浙江兆丰机电股份有限公司 单位:万元
占用方与上市公 上市公司 2025年期初 2025年度占用 2025年度占用 2025年度 2025年期 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 核算的会 占用资金 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 末占用资 原因 ……
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