公告日期:2026-04-28
汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会
关于 2025 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会
对年审会计师履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准
则》 《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和汉嘉数智科技集团股
份有限公司(以下简称“公司”) 的《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》 等规
定和要求, 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守, 认真履职。 现将
2025 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇
报如下:
一、 2025 年年审会计师事务所基本情况
(一) 会计师事务所基本情况
中审亚太会计师事务所( 特殊普通合伙) (以下简称“中审亚太” ) 成立
于 2013 年 1 月 18 日, 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 注册地: 北京市海淀
区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206, 首席合伙人: 王增明。
截至 2025 年 12 月 31 日, 中审亚太合伙人 88 名, 注册会计师 503 名, 其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 230 余人。
中审亚太 2025 年业务收入 77,870.57 万元, 其中审计业务收入 75,128.95 万
元, 证券业务收入 29,585.26 万元。 2025 年执行了 44 家上市公司(含 A、 B 股)
的年报审计, 审计收费 5,851.01 万元, 主要行业分布在制造业, 批发和零售业,
金融业, 信息传输、 软件和信息技术服务业, 房地产业, 农、 林、 牧、 渔业,
建筑业。
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