公告日期:2026-04-27
锦浪科技股份有限公司
2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
锦浪科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,天健在资质条件等方面合规有效,能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、资质条件
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年 末 执 注册会计师 2363 人
业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 954 人
师
业务收入总额 29.88 亿元
2025 年(经审 审计业务收入 26.01 亿元
计)业务收入
证券业务收入 15.47 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
批发和零售业,水利、环境和公共设施管理
2024 年 上 市 业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,
公司(含 A、 科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,
B 股)审计情 涉及主要行业 文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,
况 租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通
运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工
作等
本公司同行业(制造业)上市公司审计客 578
户家数
二、质量管理水平
1、项目咨询
2025 年度审计过程中,天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询沟通,按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制,以解决不同人员之间存在的分歧。2025 年度审计过程中,天健就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
天健制定了业务报告多级复核制度,并对内部复核的层级、各层级的复核范围、执行复核的具体要求以及复核记录要求等做出明确规范。天健内部复核包括组内复核、部门复核、项目质量复核、签发合伙人复核等多个层级。
4、项目质量检查
天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。2025年度审计过程中,天健质量管理的各项措施得到了有效执行,没有识别出质量管理缺陷,项目组成员未因质量问题受到问责。
三、工作方案
天健根据公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、可行性强、高效的审计工作方案,审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、固定资产及在建工程计量等。在 2025 年度审计过程中,天健制定了全面详细的审计计划与时间安排,包括预审工作、函证、监盘、年报审计工作等,能够根据计划安排按时沟通并提交工作成果,充分满足了上市公司报告披露时间要求。
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