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发表于 2026-04-29 00:37:07 股吧网页版
新城市:董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-29


深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会审计委员会

关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责的情况汇报如下:

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)
成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截止 2025 年 12 月 31 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人
(股东)257 人,注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数超过 700 人。信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),
其中,审计业务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信
永中和上市公司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业、文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司第三届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了
《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构,聘期一年。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2025年10月20日,公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)在信永中和进场前,审计委员会认真听取并审阅了该事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料,就审计的总体策略提出了具体意见和要求,协商相关的时间安排。

(三)在审计过程中,审计委员会与审计人员进行了充分的沟通和交流。
(四)2026年4月27日,公司第四届董事会审计委员会第三次会议以现场形式召开,审议通过公司2025年度财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

(五)2026年4月27日,审计委员会通过现场形式与负责公司审计工作的注册会计师进行审后的沟通,签字会计师就审计过程中执行的重点程序、重点事项、重点数据与审计委员会委员进行沟通,审计委员会成员听取了签字会计师关于公司审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等事项的汇报。

综上所述,公司审计委员会认为信永中和在2025年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、内部控制、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥监督作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为信永中和在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市新……
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