公告日期:2026-04-28
深圳市易天自动化设备股份有限公司
2025 年年度
审计报告
索引 页码
审计报告 1-4
公司财务报表
— 合并资产负债表 1-2
— 母公司资产负债表 3-4
— 合并利润表 5
— 母公司利润表 6
— 合并现金流量表 7
— 母公司现金流量表 8
— 合并股东权益变动表 9-10
— 母公司股东权益变动表 11-12
— 财务报表附注 13-103
审计报告
XYZH/2026SZAA2B0170
深圳市易天自动化设备股份有限公司
深圳市易天自动化设备股份有限公司全体股东:
一、 审计意见
我们审计了深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“易天股份”)财务
报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允
反映了易天股份 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求,我们独立于易天股份,并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
1. 设备类产品收入确认事项
关键审计事项 审计中的应对
审计报告(续) XYZH/2026SZAA2B0170
深圳市易天自动化设备股份有限公司
我们实施的主要审计程序包括:
1)评价公司收入确认会计政策是否符合企业
会计准则的要求;
2)了解和测试销售与收款循环内部控制,对
相关信息披露参见财务报表 内部控制设计和运行的有效性进行评估;
附注三(24)及附注五 (38) , 易天 3)实施分析性程序,对销售收入和毛利率分
股 份 2025 年 度 确 认 营 业 收 入 客户、分类型进行了趋势分析;
628,737,497.79 元,其中设备类 4)实施函证程序,抽样向客户函证期末往来
产 品 销 售 收 入 603,898,539.59 余额、期间交易金额以及交易详细信息,包括主要
元,占收入总额的 96.05%,金额 设备型号、发货时间、验收时间、收款与开票信重大,且……
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