公告日期:2026-04-02
恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司
2025 年年审会计师事务所履职情况评估报告
恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司 2025 年度年报审计机构。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年中审众环资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、资质条件
中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环注册地址为湖北省武汉
市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。截至 2025 年末拥有合伙人 237 人。截
至 2025 年末,中审众环拥有执业注册会计师近 1306 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。中审众环 2024 年经审计总收入
217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万
元。2024 年度上市公司审计客户家数 244 家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69 万元,中审众环具有公司所在行业审计服务经验。
中审众环项目合伙人、签字注册会计师安素强先生,2007 年 10 月成为注册
会计师,自 2004 年 8 月起从事审计行业,2005 年 12 月从事证券业务审计,从
事证券业务 15 余年,具备相应专业胜任能力。2013 年开始于中审众环执业,于2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 6 家。签字会计师靳凯先生,2018 年成为中国注册会计师,2017 年开始从事上市公司审计业务,2018 年加入中审众环会计师事务所执业,具备相应专业胜任能力。2023
年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 4 家。项目质量控制负责陈奕蔚先生,1998 年成为注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计,2020 年起开始在中审众环执业。近三年复核上市公司审计报告 8 家。
中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、执业记录
中审众环最近 3 年未受到刑事处罚,最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2
次、自律监管措施 1 次,纪律处分 4 次,监督管理措施 10 次。从业人员在中审
众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次,41 名从业人员
受到行政处罚 11 人次、纪律处分 12 人次、监管措施 40 人次。
中审众环为公司执行 2025 年度审计业务的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施及证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
三、质量管理水平
1. 项目咨询
近一年审计过程中,中审众环就公司重大会计审计事项与中审众环专业技术部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。
2. 意见分歧解决
中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中,中审众环就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3. 项目质量复核
近一年审计过程中,中审众环实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核
主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4. 项目质量检查
中审众环设立监控整改委员会,对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中审众环质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成……
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