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发表于 2026-03-17 19:07:01 股吧网页版
万辰集团:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 查看PDF原文

公告日期:2026-03-18


福建万辰食品集团股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)2025 年度履行监督职责的情况汇报如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)基本情况

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙);

(2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制;

(3)组织形式:特殊普通合伙企业;

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18 楼;

(5)首席合伙人:石文先

(6)2025 年末合伙人数量为 237 位,注册会计师人数为 1,306 人,签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数为 723 人;

(7)2024 年度经审计的收入总额为 217,185.57 万元,其中审计业务收入
183,471.71 万元,证券业务收入 58,365.07 万元;

(8)2024 年度上市公司审计客户 244 家,主要行业涉及制造业,批发和零售
业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,上市公司审计收费 35,961.69 万元,中审众环对公司所在的同行业上市公司审计客户家数为 8 家。
2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 2 次,监督管
理措施 10 次,自律监管措施 1 次,纪律处分 4 次。

(2)中审众环 41 名从业人员近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处
罚 11 人次,监督管理措施 40 人次,自律监管措施 0 人次,纪律处分 12 人次。
项目合伙人李晓娜、签字注册会计师杨逸辰和项目质量控制复核合伙人马英强最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

4、独立性

中审众环及项目合伙人李晓娜、签字注册会计师杨逸辰、项目质量控制复核人马英强不存在可能影响独立性的情形。

(二)聘任程序

2026 年 1 月 22 日,公司董事会审计委员会召开了第四届董事会审计委员会第
二十次会议,审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司年度审计机构,并同意将该事项提交董事会审议。

2026 年 1 月 22 日,公司召开了第四届董事会第四十五次会议,审议通过了《关
于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,同意聘任中审众环为公司 2025 年度的审计机构,并同意将该事项提交股东会审议。

2026 年 2 月 9 日,公司召开了 2026 年第二次临时股东会,审议通过了上述议
案。

二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。

(二)审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议,对 2025 年度审计工作的初步预审情况,如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了中审众环关于公司 2025 年度审计报告出具相关的情况汇报,对审计调整事项、审计结论、……
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