公告日期:2026-04-29
苏文电能科技股份有限公司
2025 年董事会工作报告
2025 年是国家“双碳”目标深化推进的关键之年,也是公司从传统电力工程服务商向新型电力系统综合解决方案提供商转型的关键一年。苏文电能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定,恪尽职守、勤勉履职,带领公司全体员工抢抓转型机遇,聚焦核心业务,深化创新驱动,积极开展董事会各项工作,切实保障了公司持续健康发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下:
一、2025 年经营情况概述
1. 2025 年度总体经营情况
2025 年度,公司实现营业收入 1,278,360,849.12 元,同比下降 33.85%,营
业成本 1,106,873,550.87 元,同比下降 32.70%;销售费用 58,990,686.62 元,
同比下降 11.39%;管理费用 90,790,222.87 元,同比增加 2.05%;研发费用51,293,800.56 元,同比下降 27.64%;实现归属于上市公司股东的净利润为-31,706,459.31 元。
截至2025年末,公司资产总额4,204,374,810.95元,较2024年末下降8.67%;
归属于母公司所有者权益合计 2,857,673,044.83 元,较 2024 年末下降 5.06%;
资产负债率为 32.01%。
2. 业务板块经营情况
2025 年度,公司电力咨询设计业务实现营业收入 91,060,943.7 元,同比下
降 20.09% , 占 总 营 收 比 重 7.12% ; 电 力 工 程 建 设 业 务 实 现 营 业 收 入
635,831,869.83 元,同比下降 51.93%,占总营收比重 49.74%;电力设备供应业务实现营业收入 459,387,763.08 元,同比增长 20.76%,占总营收比重 35.94%;微电网业务实现营业收入 89,212,596.71 元,同比下降 22.09%,占总营收比重6.98%。
3. 重点完成的工作
(1) 立足电力服务业务,共享更优质电能
报告期内,公司秉持“向技术要竞争力、向技术要效益”的发展理念,践行“世界级可信赖,一站式电能服务商”企业愿景,建立健全创新体系,加大科技研发投入,促进产学研合作,不断增强对数字能源技术、虚拟电厂等领域的研发和应用投入,提升能源管理的效率和智能化水平,创新用电服务模式,提供“安全、可靠、经济、高效”的电力服务。
我们坚持质量优先和客户至上,积极布局智能制造业务,将质量管理贯穿于策划、研究、设计、施工、生产、销售、验收评估各个环节,积极融入客户所在行业能源场景,挖掘客户服务需求,为客户提供高质量产品与服务。
(2) 重点布局光储充业务
公司在深度布局电力能源全产业链的基础上,依托公司电力设计、设备制造、总包集成、智能运维及软件研发五大核心能力,把握我国充换电行业历史发展机遇,在全国范围内开展光储充一体站建设及运维服务。截至 2025 年末,公司光储充业务已完成江苏省 13 个地市全覆盖,同时辐射上海、广东、浙江、湖南、湖北等省市,项目布局覆盖工业园区、高耗能工商业用户、公共机构、交通场站四大核心场景,其中江苏区域光储充项目市场份额稳居前列,初步形成“扎根长三角、拓展全国核心省市”的布局框架。
公司第三届董事会第十五次会议及 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将 2022 年定向发行股票募集资金投资项目——“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”及“智能电气设备生产基地建设项目”尚未使用的部分募集资金 68,684.38 万元用于“光储充一体站建设运维项目”。新项目计划总投资 104,915.85 万元,拟使用募集资金
68,684.38 万元,其余资金自筹,在全国 8 个省份及直辖市建设运营 91 个光储
充一体站。新项目的实施是公司聚焦电力能源全产业链布局的重要环节,将有效拓展公司在充换电领域的业务,与公司电气设备业务形成有效协同,以公司光储充一体化方案解决我国充换电行业现行发展难题,助力行业实现跨越式发展,并达到优化公司盈利结构及强化公司“电能侠”品牌价值的作用,实现公司长期可持续发展。
(3) 紧跟国家政策导向及行业发展趋势,加速能源数字化
在软件服务(S)领域,公司以“电能侠智能中台”为核心基座,持续完善……
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