公告日期:2026-03-31
普联软件股份有限公司
二〇二五年度
审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
审计报告 1-6
合并及公司资产负债表 1-2
合并及公司利润表 3
合并及公司现金流量表 4
合并及公司股东权益变动表 5-8
财务报表附注 9-101
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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审计报告
致同审字(2026)第 371A006145 号
普联软件股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了普联软件股份有限公司(以下简称普联软件公司)财务报表,包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了普联软件公司 2025年 12月 31日的合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下
的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则对公众利益实体审计的独立性要求(如适用),我们独立于普联软件公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)定制软件收入的确认
相关信息披露详见财务报表附注三、23以及附注五、38。
1、事项描述
普联软件公司主要从事计算机软件产品及系统产品的开发、销售。2025年度,普联软件公司确认的营业收入为 824,945,418.92 元,其中定制软件收入为 503,406,786.76元,占收入的 61.02%。
公司定制软件业务系根据用户的实际需求进行专门的软件开发或实施,由此开发出来的软件不具有通用性。其收入确认原则及方法为:在项目开发或实施完成,取得客户的验收文件时确认相关收入。公司存在部分金额较大的定制软件跨期合同,若这类合同集中完工,会造成收入、利润在不同报告期之间出现较大波动。
由于收入是公……
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