公告日期:2026-03-31
关于普联软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
关于普联软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明
普联软件股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 1
金往来情况汇总表
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于普联软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2026)第 371A004576号
普联软件股份有限公司全体股东:
我们接受普联软件股份有限公司(以下简称“普联软件公司”)委托,
根据中国注册会计师执业准则审计了普联软件公司 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2026)第371A006145号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,普联软件公司编制了本专项说明所附的普联软件股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是普联软件公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计普联软件公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对普联软件公司实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025年度普联软件公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供普联软件公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师:刘健
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:赵燕廷
中国·北京 二〇二六年三月三十日
占用方与上 上市公司核 2025年期初 2025年度占用 2025年度占用 2025年度 2025年期 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
联关系 目 余额 (不含利息) (如有) 发生金额 金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制……
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