公告日期:2026-04-24
华蓝集团股份公司
2025 年度
会计师事务所履职情况的评估报告
华蓝集团股份公司(以下简称“公司”)聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司对天职国际在 2025 年度审计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下。
一、天职国际基本情况
(一)基本信息
天职国际创立于 1988 年 12 月,总部设在北京,是一家专注于审计鉴证、资
本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构,首席合伙人为邱靖之。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,作为中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一,天职国际获准从事特大型国有企业审计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务,并获得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。
截止 2025 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 90 人,注册会计师 1016 人。天
职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元,审计业务收入 19.38 亿元,证券
业务收入 9.12 亿元。
在 30 余年的发展过程中,天职国际构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”,“人力资源、执业标准和利益分配完全统一”的高度集中型一体化管理模式。天职国际国内网络布局合理,除北京总部外,已在上海、深圳、广州、长沙等地设置了 26 家分支机构。天职国际构建了健全有效的内部控制体系,发布并实施了全所统一的《内部控制手册》,各分所在人员管理、财务管理、业务管理、执业标准与质量控制、信息化建设与运行等方面实现了高度的一体化,
符合国资委对央企审计机构的要求。
自 2003 年以来,天职国际接受财政部、银监会、保监会,国家审计署、国务院国资委等及其他部委、企业集团的委托,承办大型企业集团、金融企业、上市公司年度财务决算审计近 500 家,目前共担任 30 余家中央企业集团年度财务决算审计师。涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。
(二)聘任会计师事务所履行的审议程序
公司分别于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第三
次会议、2024 年度股东会,审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。
二、会计师事务所的质量管理水平和履职情况评估
1、人力及其他资源配备
天职国际配备了专门的审计工作团队,核心团队成员均具备多年大型中央企业、上市公司以及相关行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人和现场负责人均由资深合伙人和高级经理担任。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:
处理处 处理处
姓名 实施单位 事由及处理处罚情况
罚日期 罚类型
在执行实朴检测技术(上海)股份有限公司 2023 年
财务报表审计项目时,执业行为不符合《中国注册
2025 年 行 政 监 中国证监会 会计师执业准则》的有关要求,违反了中国证监会
李靖豪
1 月 9 日 管措施 上海监管局 《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监
会上海监管局对天职国际、李靖豪采取出具警示函
的行政监管措施。
根据相关法律法规的规定,上述行政监……
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