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发表于 2021-06-29 20:37:20 股吧网页版
立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务报表及审计报告(申报稿) 查看PDF原文

公告日期:2021-06-29



重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

审计报告及财务报表

(2018 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-5
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-14
财务报表附注 1-125

审计报告

信会师报字[2021]第 ZD10167 号
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称瑜欣电子
公司)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度、2019 年度及
2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了瑜欣电子公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12
月 31 日及 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年
度、2019 年度及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于瑜欣电子公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为分别对 2018 年度、2019
年度及 2020 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

审计报告 第 1 页

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

(一)收入确认
收入确认的会计政策详情及收入 与评价收入确认相关的审计程分析请参阅合并财务报表附注 序中包括以下程序:
“三、重要会计政策和会计估计” 1、了解和评价管理层与收入确注释(二十五)所述的会计政策 认相关的关键内部控制的设计及“五、合并财务报表项目附注” 和运行有效性;

注释(三十三)。 2、选取样本检查销售合同,确
2020 年度、2019 年度、2018 年 定与收货及退货权有关的条款,度,瑜欣电子公司营业收入分别 并评价瑜欣电子公司收入确认
为 408,992,602.03 元 、 是否符合会计准则的要求;

291,909,960.08 元 、 3、结合产品类型对收入以及毛
398,878,505.43 元。 利情况执行分析程序,判断本期
由于收入是瑜欣电子公司的关键 收入金额是否出现异常波动的业绩指标之一,从而存在管理层 情况;
为了达到特定目标或期望而操纵 4、检查重要客户的销售合同、收入确认时点的固有风险,我们 销售订单、出库单、销售发票、将瑜欣电子公司收入确认识别为 运输单、客户对账记录、报关单
关键审计事项。 及提单等原始单据;向重要客户
发函询证2018年至2020年各年
……
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