公告日期:2026-04-29
元道通信股份有限公司
内部控制审计报告
中瑞诚审字[2026] 第611785号
中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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内 部 控 制 审 计 报 告
中瑞诚审字[2026]第 611785 号
元道通信股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了元道通信股份有限公司(以下简称“元道通信公
司”)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、元道通信公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是元道通信公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
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有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,元道通信股份有限公司于2025 年 12 月 31 日按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注:
2024 年元道通信公司在业务管理方面内部控制存在缺陷,未能及时与客户结算并收回应收款项,前任注册会计师无法获取充分、适当的审计证据对两年以上应收款项账面价值及其坏账准备计提做出是否合理的判断,因此前任注册会计师对 2024 年度财务报表发表了保留意见。如元道通信公司财务报告附注五、4 应收账款与附注五、
9 合同资产所述,元道通信公司针对截至 2025 年 12 月 31 日的应收
账款与合同资产(以下合称“应收款项”),按照账龄共计提了28,408.93 万元的坏账准备,占应收款项账面余额的 22.66%,我们仍无法就上述事项对 2025 年度财务报表可能产生的影响取得充分、适当的审计证据。因此我们对元道通信公司 2025 年度财务报表发表了保留意见。
元道通信公司在与客户业务执行管理中存在内部控制的缺陷,导
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致未能及时与客户进行结算并催收应收款项,致使长账龄未结算应收款项的可收回性存在不确定性,元道通信公司已在积极采取各种措施对长账龄未结算应收款项进行结算、催收。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
中瑞诚会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国·北京 中国注册会计师:
2026年04月28日
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