• 最近访问:
发表于 2026-04-24 22:18:55 股吧网页版
奥尼电子:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-25

深圳奥尼电子股份有限公司审计报告及财务报表
二〇二五年度

深圳奥尼电子股份有限公司

审计报告及财务报表

(2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-6
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-104

审计报告

信会师报字[2026]第 ZB10703 号
深圳奥尼电子股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了深圳奥尼电子股份有限公司(以下简称奥尼电子)财
务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了奥尼电子 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于奥尼电子,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

(一)收入确认

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括:

1、了解、评价和测试与收入确认相关的关键内部
控制的设计和运行有效性;

2、选取样本检查销售合同的主要条款,识别合同
中的单项履约义务并判断控制权转移时点,评价收
入确认具体方法、时点以及主要责任人的认定是否
符合企业会计准则的规定;

3、对营业收入及毛利率实施分析性程序,并与同
收入确认的会计政策及收入的分析请参 行业可比公司进行对比分析,识别是否存在重大或阅财务报表附注“三、重要会计政策和会 异常波动,并查明波动原因;
计估计”注释(二十三)所述的会计政策 4、执行细节测试,选取样本检查收入确认相关的及“五、合并财务报表项目附注”注释(四 支持性文件,包括销售合同/订单、发货通知单、
十)。 物流单据、签收单(内销)、海关报关单及提单(外
奥尼电子于 2025 年度确认的……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500