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发表于 2026-04-26 15:54:10 股吧网页版
观想科技:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-27


四川观想科技股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度

履职情况评估及履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求,四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履职。现将董事会审计委员会对北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国府嘉盈事务所”)2025 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下:

一、会计师事务所变更情况

2025 年,公司续聘了国府嘉盈事务所为 2025 年度审计机构,不
存在会计师事务所变更情况。

二、会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

2025 年度末合伙人数量 42 人;

2025 年度末注册会计师人数 224 人;

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 90人;

2025 年度收入总额(经审计)20,687 万元,审计业务收入(经
审计)17,426 万元,证券业务收入(经审计)13,120 万元。

2025年上市公司审计客户家数7家、主要行业包含制造业3家、文化、体育和娱乐业1家、农、林、牧、渔业1家、交通运输、仓储和邮政业1家、信息传输、软件和信息技术服务业1家,财务报表审计收费总额800万元。本公司同行业上市公司审计客户家数:0家。

2、投资者保护能力

国府嘉盈事务所已计提职业风险金 686 万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币 5,224 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3、诚信记录

国府嘉盈事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

2 名执业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次和纪律处分
1 次。8 名执业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)在原会计师事务所执业期间因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 3 次和纪律处分 0 次。

(二)聘用会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第四届董事会审计委员会 2025
年第一次会议,公司董事会审计委员会对国府嘉盈事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解,认为
的经验与能力,能够满足公司对于审计机构的要求。审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。
公司于2025年4月27日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,并同意将上述议案提交至公司股东大会进行审议。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第四届监事会第九次会议,监事
会认为:国府嘉盈事务所具有证券相关业务审计资格,拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司 2025 年度财务审计工作的要求。本次续聘 2025 年度审计机构的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

公司于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会,审议通
过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

综上,公司已就聘用国府嘉盈事务所担任公司 2025 年度审计机构履行了必要的决策程序,符合相关法律法规的要求。

三、2025 年度会计师事务所履职情况

国府嘉盈事务所按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业
规范的要求,对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务
报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2025 年度募集资金存放与使用情况等执行了相关工作,并出具了专项报告。

经审计,国府嘉盈事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。国府嘉盈事务……
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