挖金客(301380)8月12日晚间披露多份公告,其中包括公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期相关公告。
据了解,挖金客于2022年10月向社会公开发行人民币普通股(A股)1,700.00万股,每股发行价为34.78元,应募集资金总额为人民币5.91亿元,根据有关规定扣除发行费用7,417.75万元后,实际募集资金金额为5.17亿元。该募集资金已于2022年10月到账。
上述募集资金计划用于“移动互联网信息服务升级扩容项目”及“研发及运营基地建设项目”,投资金额分别为2.90亿元及1.54亿元,共4.44亿元,均来自募集资金金额。
不过上述募投计划曾进行过变更,去年4月及5月公司先后召开会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司终止募集资金投资项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”中部分子项目的投资,并将部分子项目的剩余募集资金1.03亿元用于永久补充流动资金,以支持公司日常主营业务的经营性开支。
并于同年6月及7月再次召开会议,同意在部分募投项目实施主体中增加公司下属全资子公司北京壹通佳悦科技有限公司,并调整募集资金投资项目(移动互联网信息服务升级扩容项目)的内部投资结构。
去年10月挖金客发布募投延期公告,上述两项目延期一年。公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,对首次公开发行股票募集资金投资项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”和“研发及运营基地建设项目”达到预计可使用状态的日期由2024年12月31日调整至2025年12月31日。
根据当时发布的延期公告,受外部宏观环境、基础通信行业发展及移动互联网产业更迭等因素影响,公司在“移动互联网信息服务升级扩容项目”实施过程中谨慎进行,因此公司在设备采购、项目研发及人员招募的投资进度不及预期。
另一方面,“研发及运营基地建设项目”截至当时已完成研发及运营基地建设项目中主要的房产购置基础工作,不过涉及该募投项目的其他软硬件开支尚需逐步安排。
挖金客公告显示,截至2025年7月31日,“移动互联网信息服务升级扩容项目”调整后募资拟投入金额为1.88亿元,已累计投入9,830.55万元;“研发及运营基地建设项目”调整后募资拟投入金额为1.54亿元,已累计投入1.12亿元。
对于内部投资结构调整,挖金客表示,鉴于“移动互联网信息服务升级扩容项目”的可行性分析完成于2019年,目前移动互联网相关产业已实现跨越式更迭,公司面临的市场环境已发生较大变化。公司自2022年10月上市后逐步推进相关募投项目的实施,但部分已投入资金回报率较低且回报周期较长,原募投项目的部分投资计划因业务模式或业态变化不再适宜继续实施。因此,该募投项目的子项目“移动信息服务业务升级项目”资本性投入的需求减弱。
挖金客拟将“移动互联网信息服务升级扩容项目”的子项目“移动信息服务业务升级项目”尚未使用的募集资金3,871.00万元(具体金额以转出时实际金额为准,下同),调整至子项目“移动营销服务业务升级项目”使用,即“移动互联网信息服务升级扩容项目”尚未使用的募集资金共计1.37亿元全部由子项目“移动营销服务业务升级项目”使用。
另值得注意的是,在8月12日晚间公告中,挖金客再度延期募投项目,延期时长两年半。
公告显示,鉴于上述募集资金投向的调整,经公司充分考虑“移动互联网信息服务升级扩容项目”实施周期及资金使用安排,在募集资金用途不发生变更的情况下,公司决定对“移动互联网信息服务升级扩容项目”进行延期,达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延后至2028年6月30日。
公开资料显示,北京挖金客信息科技股份有限公司于2022年10月上市,是一家移动互联网应用技术和信息服务提供商,业务范围涵盖增值电信服务、移动信息化服务和移动营销服务等领域。
上市以来公司业绩走高的同时,负债率攀升。
Choice数据显示,2022年至2024年挖金客实现营收分别为6.532亿元、8.543亿元、9.866亿元;净利润分别为4760万元、5907万元、6637万元;资产负债率分别为7.64%、26.48%、43.87%。